• <nav id="6eg48"><strong id="6eg48"></strong></nav>
    簡體版| 繁體版
    網站支持IPv6
    廣西防城港港口區人民政府門戶網站
    當前位置:首頁 > 信息公開 > 信息公開目錄 > 基礎信息公開 > 政府文件 > 區直單位文件

    防城港市港口區商務和口岸管理局2022年部門預算公開說明

    2022-04-07 16:03     來源:港口區商務和口岸管理局
    【字體: 打印
     

    防城港市港口區商務和口岸管理局

    2022年部門預算公開說明

     

     

     

     



       錄

    第一部分:防城港市港口區商務和口岸管理局概況

    一、主要職能

    二、機構設置情況

    三、人員構成及編制現狀

    四、部門預算單位構成

    第二部分:防城港市港口區商務和口岸管理局2022年部門預算說明

    一、部門收支預算總體情況說明

    二、部門收入預算總體情況說明

    三、部門支出預算總體情況說明

    四、財政撥款收支預算總體情況說明

    五、一般公共預算支出情況說明

    六、一般公共預算基本支出情況說明

    七、一般公共預算“三公”經費情況說明

    八、政府性基金預算情況說明

    九、其他重要事項情況說明

    第三部分:名詞解釋

    第四部分:防城港市港口區商務和口岸管理局2022年部門預算報表

    一、部門收支總體情況表(預算公開01表)

    二、部門收入總體情況表(預算公開02表)

    三、部門支出總體情況表(預算公開03表)

    四、財政撥款收支總體情況表(預算公開04表)

    五、一般公共預算支出情況表(預算公開05表)

    六、一般公共預算基本支出情況表(預算公開06表)

    七、一般公共預算“三公”經費支出情況表(預算公開07表)

    八、政府性基金預算支出情況表(預算公開08表)

     

    第一部分:防城港市港口區商務和口岸管理局概況

    、主要職能

    1)貫徹執行國家有關國內外貿易、國際經濟合作和口岸工作的發展戰略、政策,擬訂全區對外貿易、對外經濟合作、內貿流通和口岸發展的政策措施,參與擬訂全區區域經濟合作的發展規劃,研究提出促進內外貿融合、現代流通方式發展建議。

    2)負責推進流通產業結構調整,指導流通企業改革、商貿服務和社區商業發展,提出促進商貿中小企業發展的政策建議,推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式及商貿領域信息化發展,按規定對成品油流通、汽車(含二手車)流通、再生資源回收進行監督管理。

    3)擬訂全區貿易發展規劃,促進城鄉市場發展,研究提出引導區內外資金投向市場體系建設的政策,指導大宗產品批發市場規劃和城市商業網點規劃、商業體系建設和內外貿一體化的區域性商貿物流基地建設工作,推進農村市場體系建設,組織實施農村現代流通網絡工程。

    4)承擔牽頭協調整頓和規范市場經濟秩序工作的責任,擬訂規范市場運行、流通秩序的政策措施,推動商務領域信用建設,指導商業信用銷售,建立市場誠信公共服務平臺,按規定對特殊流通行業進行監督管理,承擔藥品流通行業發展規劃、行業標準和有關政策執行及管理職責。

    5)負責擬訂全區商貿領域信息化發展規劃、運用電子商務開拓國內外市場的相關管理辦法并組織實施。

    6)擬訂促進外貿增長方式轉變和發展邊境貿易的政策措施,組織實施全區重要工業品、原材料和重要農產品(除糧食、棉花外)進出口計劃,指導貿易促進活動和外貿促進體系建設,負責貨物與技術進出口相關材料的審核和上報。

    7)依法監督進出口技術引進、設備進口、國家限制出口技術的工作。

    8)會同有關部門制定全區促進服務出口和服務外包發展的規劃、政策并組織實施,推動服務外包平臺建設。

    9)擬訂并組織實施全區對東盟國家經貿合作的發展規劃、戰略和政策,推動我區與東盟國家有關機構間建立經貿合作機制。

    10)承擔組織協調全區反傾銷、反補貼、保障措施的實施及其他與進出口公平貿易相關工作的責任,建立進出口公平貿易預警機制,組織產業損害調查,指導協調國外對我區出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴及相關工作。

    11)指導全區外商投資工作并協調解決有關問題。

    12)擬訂境外投資管理辦法,指導、監督對外承包工程、勞務合作、設計咨詢等,執行公民出境就業的管理政策,牽頭負責外派勞務和境外就業人員的權益保護工作,管理國際無償援助事務,歸口管理對外援助有關事務。

    13)擬訂全區對港澳臺地區和東盟等有關國家的經貿發展規劃,負責全區與東盟等有關國家及港澳臺地區開展經貿合作與交流工作。

    14)指導、監督區內各種經貿交易會、展銷會、展覽會、洽談會。

    15)負責協調區商務出國(境)團組的有關申報事項,組織區商務出訪考察活動,承辦與商務業務相關的外事接待。

    16)負責、督促商貿流通領域安全生產管理工作。

    17)統籌協調和服務全區口岸工作,研究提出行業領域規劃、建設、運行的對策和意見、建議。

    18)協調全區碼頭建設和相關集疏運體系建設以及生產性船舶進出港靠泊調度工作。

    19)擬訂全區口岸規劃、通關便利化措施、口岸經濟發展措施、綜合管理規范性文件并組織實施。

    20)負責全區口岸對外交流合作,以及口岸項目的招商引資和協調服務工作。協調、服務各聯檢單位相應工作。

    21)協調做好全區口岸運行統計和分析。

    22)完成區委、區人民政府交辦的其他任務。

    3.主要工作目標:

    1)推動內外貿融合,搞好市場運行和商品供求狀況監測,深化流通體制改革,大力發展現代流通,促進統一、開放、競爭、有序的現代市場體系的建立和完善。

    2)加強區域經貿合作,推進貿易和投資便利化,維護公平的對外貿易秩序,為企業開拓國際市場提供良好服務。

    港口區口岸和邊貿服務中心基本職能:

    1)貫徹落實邊境貿易的方針、政策,并調研制定口岸相關的管理制度,提供邊境貿易政策咨詢服務。

    2)配合主管部門擬訂轄區口岸和邊境貿易發展規劃和工作方案,協調服務口岸和邊境貿易的有關工作。

    3)配合主管部門協調服務口岸和邊境貿易服務區的規劃與開發建設工作。

    4)配合主管部門協調服務口岸和邊境貿易服務區企業項目落地有關工作。

    5)貫徹執行國家口岸工作的相關政策。配合主管部門擬訂全區口岸發展規劃并協調組織實施。

    6)充分利用口岸資源,立足雙邊優勢,協調服務提升口岸通關便利化水平,大力發展口岸特色經濟,不斷完善口岸綜合功能。

    7)配合主管部門協調服務全區口岸建設。

    8)完成區商務和口岸管理局交辦的其他任務。

    二、機構設置情況

    (一)防城港市港口區商務和口岸管理局(本級):內設機構有辦公室、內貿股、外貿股、口岸股。

    (二)防城港市港口區商務和口岸管理局二級機構:防城港市港口區口岸和邊貿服務中心

    三、人員構成及編制現狀

    2022年我局人員編制總數為32人,實有在職人員總數32人,實有待編人員2人,財政臨時工4人,實有退休人員9人。具體情況如下:

    1.防城港市港口區商務和口岸管理局本級編制人數5人,編制內在職實有人數3人,實有待編人數2人,聘用人員4人,實有退休人數5人。

    2. 防城港市港口區口岸和邊貿服務中心(二層機構) 編制人數27人,實有在職人員總數26人,實有退休人數4人。

    四、部門預算單位構成

    根據職責,防城港市港口區商務和口岸管理局2022年預算涉及預算單位2個(具體單位名稱為:防城港市港口區商務和口岸管理局(本級)、防城港市港口區口岸和邊貿服務中心(二層)。

    第二部分:防城港市港口區商務和口岸管理局2022年部門預算說明

    一、部門收支預算總體情況說明

    2022年收支總預算622.11萬元,同比減少87.01萬元,同比下降12.27%。收入包括:一般公共財政預算撥款、其他收入、上年結余收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。

    二、部門收入預算總體情況說明

    2022年收入總預算622.11萬元,同比減少87.01萬元,同比下降12.27%。其中:一般公共預算收入622.11萬元,同比減少87.01萬元,同比下降12.27%;其他收入0萬元,與上年年初預算安排一致;上年結轉結余0萬元,與上年年初預算安排一致。

    2022年收入預算總體減少主要原因:一是調出1人,退休1人減少人員經費。隨工資福利支出減少而按比例相應減少的其他對個人和家庭的補助、公積金、醫療保險等。二是預算編制要求需壓減項目支出預算。

    三、部門支出預算總體情況說明

    2022年支出總預算622.11萬元,基本支出預算499.25萬元,占支出總預算80.25%,同比減少31.01萬元,下降5.85%;項目支出預算122.86萬元,占支出總預算19.75%,同比減少56.00萬元,下降31.31%。

    (一)按支出功能分類科目劃分,共分為四類。

    按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中:

    1.一般公共服務支出類科目498.44萬元,占支出總預算80.12%,同比減少142.01萬元,下降26.78%。

    2.社會保障和就業支出類科目49.09萬元,占支出總預算7.89%,同比增加32.46萬元,增長195.25%。

    3.衛生健康支出類科目40.31萬元,占支出總預算6.48%,同比增加23.20萬元,增長135.49%。

    4.住房保障支出類科目34.27萬元,占支出總預算5.51%,同比減少0.66萬元,下降1.88%。

    (二)按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

    1.基本支出預算。

    基本支出預算499.25萬元,占支出總預算80.25%,同比減少31.01萬元,下降5.85%。其中:

    工資福利支出預算431.73萬元,占基本支出預算86.47%,同比減少25.81萬元,下降5.64%。

    商品和服務支出預算40.59萬元,占基本支出預算8.13%,同比減少8.07萬元,下降16.58%。

    對個人和家庭的補助預算26.93萬元,占基本支出預算5.39%,同比增加2.86萬元,增長11.89%。

    2.項目支出預算。

    項目支出預算122.86萬元,占支出總預算19.75%,同比減少56.00萬元,下降31.31%。其中:

    商品和服務支出預算70.86萬元,占項目支出預算的57.68%,同比減少19.30萬元,下降21.41%。

    資本性支出預算2.00萬元,占項目支出預算的1.63%,與上年年初預算安排一致。

    對企業的補助預算50.00萬元,占項目支出預算的40.70%,同比減少36.70萬元,下降42.33%。

    四、財政撥款收支預算總體情況說明

    2022年財政撥款收支總預算622.11萬元。收入全部為一般公共預算撥款,支出包括一般公共服務支出498.44萬元、社會保障和就業支出49.09萬元、衛生健康支出40.31萬元、住房保障支出34.27萬元。

    五、一般公共預算支出情況說明

    2022年一般公共預算撥款支出622.11萬元,其中:基本支出499.25萬元,項目支出122.86萬元。具體支出預算如下:

    一般公共服務支出(類)商貿事務(款)行政運行(項)202.39萬元,全部是基本支出預算。主要用于財政廳機關為保證日常運轉發生的基本支出,如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

    一般公共服務支出(類)商貿事務(款)一般行政管理事務(項)56.86萬元,全部是項目支出預算。主要用于本部門為完成相關商務和口岸工作任務、保障商務和口岸事業發展而發生的項目支出。如用于企沙口岸聯檢大樓水電、網絡、辦公用房和設備維護修繕、設備更新購置等方面的項目支出。

    一般公共服務支出(類)商貿事務(款)招商引資(項)1.00萬元,全部是項目支出預算。主要用于招商引資工作經費。

    一般公共服務支出(類)商貿事務(款)事業運行(項)173.19萬元,全部是基本支出。主要用于港口區口岸和邊貿服務中心為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出。

    一般公共服務支出(類)商貿事務(款)其他商貿事務支出(項)65.00萬元,全部是項目支出預算。主要用于外貿、邊貿企業管理工作經費,開展商貿、物流、口岸調研工作經費,參加商交會、博覽會等。

    社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)45.70萬元,全部是基本支出預算。主要用于機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

    社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)3.39萬元,全部是基本支出預算。主要用于由單位繳納的職業年金繳費支出。

    衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)19.70萬元,全部是基本支出預算。主要用于商務和口岸管理局和下屬事業單位職工按照國家家政策規定為職工繳納的醫療保險等社會保障方面的支出。

    衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)預算20.61萬元,主要用于按照國家政策規定為職工繳納的公務員醫療補助等社會保障方面的支出。

    住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)34.27萬元,全部是基本支出預算。是按照國家統一規定,為局機關和下屬事業單位職工計繳的住房公積金。

    六、一般公共預算基本支出情況說明

    2022年一般公共預算基本支出499.25萬元,其中:

    人員經費458.66萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出。

    公用經費40.59萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

    七、一般公共預算“三公”經費情況說明

    (一)2022年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。

    2022年部門預算共安排“三公”經費支出預算2.37萬元,(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算2.37萬元,公務用車運行維護費支出預算0萬元。

    (二)2022年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。

    2022年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算2.37萬元,比2021年預算2.44萬元減少0.07萬元,同比下降2.87%。其中:

    1.因公出國(境)經費2022年預算0萬元,。

    2.公務接待費2022年預算2.37萬元,同比減少0.07萬元,下降2.87%,下降的主要原因是根據2021年公務接待情況,進一步壓減2022年公務接待費支出。

    .公務接待費主要用于:接待上級及兄弟區縣有關領導來我區參加各類會議、重大活動和調研考察等公務活動的接待費用以及開展業務活動需要開支的公務接待費用。

    3.公務用車購置及運行費2022年預算0萬元,其中:公務用車購置費0萬元,與上年年初預算安排一致;公務用車運行維護費0萬元,與上年年初預算安排一致。

    八、政府性基金預算情況說明

    2022年部門預算沒有政府性基金預算撥款安排的支出。

    九、其他重要事項情況說明

    (一)機關運行經費預算安排情況說明。

    2022年機關運行經費預算40.59萬元,同比減少8.07萬元,下降16.58%。主要用于港口區商務和口岸管理局及局下屬口岸和邊貿服務中心為保證日常運轉發生的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。機關運行經費預算減少的主要原因是人員減少而減少的定額公用經費。

    (二)政府采購預算安排情況說明。

    2022年政府采購預算2萬元,與上年年初預算安排一致。其中:政府集中采購預算2萬元,占政府采購預算的100%,與上年年初預算安排一致,下降的主要原因是推行電子票據系統后,財政票據印刷量大幅減少;分散采購0萬元,與上年年初預算安排一致。

    政府采購資金類型:一般公共預算撥款2萬元,上年結余收入安排資金0萬元。

    按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。其中:貨物類采購預算2.0萬元,工程類采購預算0萬元,服務類采購預算0萬元。

    (三)國有資產占用情況說明。

    2022年,根據區公務用車制度改革方案相關規定核定我會沒有保留公務用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

    (四)重點項目預算績效目標情況說明。

    防城港市港口區商務和口岸管理局2022年部門預算所有項目均已編制績效目標列入績效考核范圍,其中50萬元以上的項目1個——培育扶持服務業企業上規入統獎勵資金,涉及一般公共預算撥款50萬元。

    上述項目績效目標設置具體情況如下:

    項目名稱

    年度績效目標

    數量指標

    質量指標

    時效指標

    成本指標

    社會效益指標

    服務對象滿意度指標

    培育扶持服務業企業上規入統獎勵資金

    為了促進我區服務業持續、快速、健康發展,鼓勵和推動中小型企業不斷上水平、上檔次、上規模,著力培育和發展新的經濟增長點,增強經濟發展后勁,對新增限額以上服務企業給予獎勵。根據《港口區培育扶持服務業企業上規入統獎勵暫行辦法》,我局積極開展服務業企業培育工作,共培育新增限額以上批發零售住宿餐飲企業10家,按每家5萬元的獎勵。

    年內新增入庫限上服務企業≥10家

    達到一定規模

    完成時間(2022年12月31日前)

    每年每家獎勵費用不超過5萬元。

    社會消費品零售總額增長≥8%

    限上服務企業對港口區獎勵政策滿意≥90%

     

    第三部分:名詞解釋

    一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈收入等。

    四、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

    五、一般公共服務支出(類)商貿事務(款)行政運行(項):指商務和口岸管理局行政單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

    六、一般公共服務支出(類)商貿事務(款)一般行政管理事務(項):指商務和口岸管理局未單獨設置項級科目的其他項目支出。

    七、一般公共服務支出(類)商貿事務(款)招商引資(項):指商務和口岸管理局反映用于招商引資、優化經濟環境等方面的支出。

    八、一般公共服務支出(類)商貿事務(款)事業運行(項):用于港口區口岸和邊貿服務中心為保證日常運轉發生的基本支出。

    九、一般公共服務支出(類)商貿事務(款)外貿管理(項):反映商貿部門外資管理方面的支出。

    十、一般公共服務支出(類)商貿事務(款)其他商貿事務支出(項):指商務和口岸管理局除上述項目以外的其他政協事務支出。

    十一、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期,在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數為職工本人上年工資,目前已實施近20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼,規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

    十二、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

    十三、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    十四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    十五、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    十六、“三公”經費:納入港口區財政預決算管理的“三公”經費,是指港口區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十七、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

       第四部分:防城港市港口區商務和口岸管理局2022年部門預算報表

    一、部門收支總體情況表(預算公開01表)

    二、部門收入總體情況表(預算公開02表)

    三、部門支出總體情況表(預算公開03表)

    四、財政撥款收支總體情況表(預算公開04表)

    五、一般公共預算支出情況表(預算公開05表)

    六、一般公共預算基本支出情況表(預算公開06表)

    七、一般公共預算“三公”經費支出情況表(預算公開07表)

    八、政府性基金預算支出情況表(預算公開08表)

     

    上述報表詳見附件

    附件:1.防城港市港口區商務和口岸管理局2022年部門預算公開說明

          2.港口區商務和口岸管理局2022年部門預算報表(公開表)

    關聯文件:

      他的舌头弄得我好爽,狼群免费资源在线观看,被强奷很舒服好爽好爽动作图
    • <nav id="6eg48"><strong id="6eg48"></strong></nav>